2025年度财务报告及内部控制审计机构采购项目招标通告
2025年度财务报告及内部控制审计机构采购项目招标通告
云顶国际
关于选聘年度审计会计师事务所的邀标通告
凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所治理步伐》、公司《会计师事务所选聘制度》、《公司章程》等划定,为做好公司2025年度财务报告及内部控制审计事情,公司拟果真选聘具备响应资质和能力的会计师事务所担当公司2025年度审计机构,认真公司年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关审计营业。
凭证公司《会计师事务所选聘制度》第五条的划定,公司决议通过约请招标的方法举行选聘。现特向中瑞诚会计师事务所(特殊通俗合资)、普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合资)、中兴华会计师事务所(特殊通俗合资)发出邀标约请,未被约请的投标人的投标文件将被拒绝。
一、项目简介
1、2025年度财务报告审计
(1)凭证《中国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》《企业会计准则》等相关划定执行审计事情,凭证约准时间完成审计事情;
(2)凭证约准时间出具云顶国际合并及母、子公司年度财务报表审计报告、控股股东及其他关联方占用资金情形专项审核报告等上海证券生意所股票上市规则要求的有关报告。
2、2025年度内部控制审计
(1)凭证《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则等相关划定执行审计事情,凭证约准时间完成审计事情;
(2)凭证约准时间出具内部控制审计报告。
详细效劳内容以双方最终签署的条约为准。
中标人数目为1名。
二、投标单位资质要求
1、投标单位须为在中国境内依法设立并有用存续的会计师事务所,具备自力法人资格或合资制企业资格,能够自力肩负民事责任,具备有用的会计师事务所执业允许证,具备国家财务部及证监会批准的中国证券、期货相关营业资格证书或备案文件,且在有用期内。
2、投标单位及其项目职员不保存违反《中国注册会计师职业品德守则》对自力性要求的情形,项目合资人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不保存因执业行为受到刑事处分,受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视治理步伐,受到证券生意所、行业协会等自律组织的自律羁系步伐、纪律处分的情形。须提供允许书并加盖公章。
3、切合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所治理步伐》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关划定。
4、投标单位项目职员不保存“信用中国”网站盘问被列为失约被执行人的情形;
5、投标单位与公司不保存可能影响其自力性的关联关系。
6、本项目不接受联合体投标。
三、招标文件获取时间、所在
1、2025年9月22日10:00至2025年9月23日17:00(北京时间)
2、招标文件名堂:见附件一。
四、递交投标文件阻止时间
递交投标文件阻止时间2025年10月8日15:00(北京时间)
投标文件必需在递交投标文件阻止时间前送达开标所在或发送至邮箱。逾期送达的投标文件将不予吸收。
五、开标与评标
1、开标时间和开标所在:2025年10月10日15时(北京时间)
云顶国际(北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层云顶国际科技)
2、评标要领:公司董事会审计委员会,将凭证公正、公正、果真的原则,对投标单位的资质、报价、执业纪录、质量水平、审计计划、团队实力等方面举行综合评审,择优选取中标单位。
3、中标通知:评标竣事后,公司将向中标单位发出中标通知书,未中标单位将不再另行通知,投标文件不予退还
六、联系方法:
招标人:云顶国际
联系人:内审部
联系电话:010-82156767
联系邮箱:ir@jenkem.com
地点:云顶国际财务部(北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层云顶国际科技)。
云顶国际
2025年9月22日
要害词:
云顶国际科技携手康希诺生物全球首发三组分LNP:更强T细胞反应,降低全身不良反应危害
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云顶国际科技携手康希诺生物全球首发三组分LNP:更强T细胞反应,降低全身不良反应危害
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